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为强化党对审计工作全面领导,充分发挥审计监督效能,保障和推进集团高质量发展,近日,集团公司党委审计委员会召开2024年第一次全体会议。集团公司党委书记、董事长,党委审计委员会主任林绍华主持会议。
会议传达学习了省委审计委员会第十一次会议、省国资委及省审计厅2024年审计委员会会议文件精神,研究部署了集团2024年度审计工作,听取集团一季度审计工作开展、整改落实等情况汇报。
会议指出,加强内部审计工作是党中央、国务院对审计工作的重大部署要求,也是集团公司实现治理体系和治理能力现代化的迫切需要,集团上下要统一思想,提高政治站位,坚决贯彻落实省委省政府、省国资委、省审计厅有关审计工作的部署和要求,坚持党对审计工作全面领导,强化对内部审计工作的总体规划和指导,做好督促落实、整体推进,切实发挥党委审计委员会统筹协调作用。
会议强调,要做好内审工作的顶层设计。集团2024年度审计工作要对标省国资委2024年审计工作要点,聚焦主责主业,围绕重点领域和关键环节,持续加大内部审计监督力度,为集团高质量发展提供有力保障。要抓牢党委审计委员会建设。完善党委审计委员会管理体制机制,建立健全党委审计委员会议事规则,切实保证党委审计委员会依法行使权力,履行职责。要健全内部审计工作组织保障。加快“审计人才库”建设,优选工程质量、安全、造价、计算机信息化系统管理等方面内外人才建立审计专家库,充分利用其专业知识和丰富工作经验,破除审计工作盲点,提升内部审计工作质量。
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